Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||
Período: 5º Bimestre de 2024 | |||||||||||
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Subfunção | |||||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||||
Dotação do Exercício | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Liquidado no Período | Liquidado no Ano |
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Ação Legislativa | 33.800.000,00 | 4.398.950,77 | 23.431.699,98 | 4.720.150,40 | 23.093.177,87 | ||||||
Administração Geral | 388.470.660,52 | 50.251.802,61 | 293.867.029,31 | 59.882.417,03 | 278.095.460,46 | ||||||
Normatização e Fiscalização | 14.092.700,77 | 1.623.403,12 | 11.703.063,81 | 2.229.501,42 | 10.560.862,71 | ||||||
Tecnologia da Informação | 11.087.003,51 | 714.801,86 | 10.260.177,42 | 669.997,96 | 9.208.331,42 | ||||||
Formação de Recursos Humanos | 412.123,33 | 29.516,28 | 225.777,89 | 75.347,76 | 221.483,89 | ||||||
Comunicação Social | 3.055.046,09 | 287.738,14 | 2.861.808,17 | 62.323,90 | 2.148.074,65 | ||||||
Policiamento | 12.468.523,00 | 1.687.470,36 | 10.727.130,09 | 2.023.044,95 | 10.166.472,08 | ||||||
Defesa Civil | 3.529.739,16 | 353.113,37 | 2.879.923,83 | 167.025,08 | 2.313.366,02 | ||||||
Assistência ao Idoso | 6.768.455,00 | 532.844,37 | 3.785.067,66 | 634.999,76 | 3.049.016,70 | ||||||
Assistência à Criança e ao Adolescente | 9.295.632,84 | 1.337.911,95 | 5.826.168,66 | 1.882.471,88 | 5.312.499,22 | ||||||
Assistência Comunitária | 24.228.424,64 | 2.467.965,23 | 19.450.425,40 | 4.361.262,32 | 15.779.755,44 | ||||||
Previdência do Regime Estatutário | 251.220.798,86 | 41.822.849,20 | 204.187.502,87 | 41.822.700,18 | 204.187.353,85 | ||||||
Atenção Básica | 108.258.218,99 | 11.176.026,92 | 85.725.338,87 | 13.993.880,92 | 79.436.271,70 | ||||||
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 61.195.040,69 | 11.442.213,02 | 53.409.768,69 | 12.737.155,34 | 46.041.193,25 | ||||||
Suporte Profilático e Terapêutico | 11.809.515,62 | 1.590.170,36 | 8.824.228,61 | 1.723.764,58 | 7.649.869,64 | ||||||
Vigilância Sanitária | 9.623.968,06 | 1.500.468,59 | 8.527.275,54 | 1.671.438,93 | 8.332.572,42 | ||||||
Vigilância Epidemiológica | 2.797.020,15 | 236.179,05 | 1.564.784,94 | 772.321,59 | 1.366.155,98 | ||||||
Alimentação e Nutrição | 2.168.531,83 | 175.208,56 | 1.853.365,89 | 366.479,45 | 1.531.133,16 | ||||||
Ensino Fundamental | 179.229.050,12 | 27.966.507,14 | 153.257.689,90 | 32.494.210,53 | 138.919.208,93 | ||||||
Ensino Profissional | 144.800,00 | 0,00 | 144.800,00 | 9.370,24 | 127.290,41 | ||||||
Educação Infantil | 91.615.436,90 | 12.767.528,32 | 80.827.200,43 | 16.288.813,84 | 72.286.197,07 | ||||||
Educação de Jovens e Adultos | 4.736.014,24 | 616.848,21 | 3.392.212,56 | 623.081,01 | 3.383.712,56 | ||||||
Educação Especial | 2.874.779,12 | 378.378,40 | 2.871.734,32 | 690.190,19 | 2.217.990,37 | ||||||
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 19.631.307,56 | 276.553,56 | 18.381.106,13 | 2.479.702,26 | 9.260.269,67 | ||||||
Difusão Cultural | 8.233.766,03 | 1.374.740,31 | 6.697.024,50 | 1.957.514,02 | 6.587.654,55 | ||||||
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 1.856.257,50 | 51.236,79 | 1.824.071,33 | 304.462,48 | 1.437.349,40 | ||||||
Infra-estrutura Urbana | 168.678.751,47 | 9.138.263,59 | 103.284.770,28 | 11.974.391,33 | 68.791.229,20 | ||||||
Serviços Urbanos | 54.607.028,52 | 3.751.141,90 | 52.157.694,91 | 8.322.093,82 | 39.981.977,52 | ||||||
Transportes Coletivos Urbanos | 24.201.199,18 | 3.598.662,14 | 16.292.774,21 | 3.598.662,14 | 15.764.774,21 | ||||||
Habitação Urbana | 10.293.361,65 | 4.000,00 | 589.533,19 | 60.116,38 | 122.045,13 | ||||||
Saneamento Básico Urbano | 22.812.753,56 | 567.969,97 | 9.363.468,54 | 1.781.196,86 | 8.441.047,65 | ||||||
Preservação e Conservação Ambiental | 2.796.863,54 | 400.057,20 | 2.072.981,38 | 82.461,37 | 340.037,60 | ||||||
Controle Ambiental | 1.088.511,62 | 5.266,00 | 665.711,39 | 113.703,50 | 429.280,99 | ||||||
Recursos Hídricos | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Abastecimento | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 83,90 | 277,06 | ||||||
Extensão Rural | 4.092.066,65 | 150.302,69 | 2.410.510,65 | 369.862,80 | 2.046.438,57 | ||||||
Promoção Industrial | 220.000,00 | 500,00 | 212.294,11 | 16.298,49 | 164.143,47 | ||||||
Promoção Comercial | 1.875.566,00 | -331.755,41 | 938.987,02 | 165.901,16 | 844.302,62 | ||||||
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 25/Nov/2024, 10h e 37m. | |||||||||||
Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||
Período: 5º Bimestre de 2024 | |||||||||||
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Subfunção | |||||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||||
Dotação do Exercício | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Liquidado no Período | Liquidado no Ano |
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Turismo | 1.680.204,32 | 240.849,42 | 1.042.485,71 | 62.719,92 | 266.246,52 | ||||||
Conservação de Energia | 14.866.000,00 | 578.040,32 | 12.509.411,73 | 2.283.337,11 | 10.084.285,22 | ||||||
Transporte Aéreo | 1.292.239,77 | -7.353,12 | 830.888,41 | 94.191,23 | 346.455,60 | ||||||
Desporto de Rendimento | 2.252.941,42 | 468.968,34 | 2.113.509,15 | 713.664,30 | 1.904.512,08 | ||||||
Desporto Comunitário | 19.420.248,48 | 511.335,77 | 9.076.796,79 | 1.371.292,25 | 7.515.645,30 | ||||||
Serviço da Dívida Interna | 26.355.000,00 | 6.571.260,48 | 23.684.300,25 | 6.571.260,48 | 23.684.300,25 | ||||||
Outros Encargos Especiais | 34.112.171,52 | 1.881.361,00 | 26.399.209,97 | 1.881.361,00 | 26.399.209,97 | ||||||
Reserva do RPPS | 127.260.980,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Reserva de Contingência | 6.106.500,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
TOTAL | 1.786.685.803,58 | 202.589.296,78 | 1.280.152.304,49 | 244.106.226,06 | 1.149.838.932,38 | ||||||
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 25/Nov/2024, 10h e 37m. | |||||||||||